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重庆市渝北区人民政府双凤桥街道办事处2016年财政决算报告

作者: 来源:区财政局 发布时间:2017年10月12日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政预算执行情况  

1 、财力平衡情况  

    总财力262960055.79元,其中:一般公共预算收入230894292元、政府基金预算收入1165700元、上级补助收入26411328元、调入预算稳定调节基金4453235.79元、上年结余收入35500元。  

总支出262960055.79元,其中:一般公共预算支出63271795.01元、政府性基金预算支出1165700元、上解支出195821234元、安排预算稳定调节基金69401.15元、年终结余(结转下年支出)2631925.63元。  

       2 .一般公共预算  

一般公共预算总财力261794355.79元,比年初预算减少2%,其中:一般公共预算收入230894292元,比年初预算减少8.3%;转移性收入为30900063.79元(上级补助收入26411328元、动用预算稳定调节基金4453235.79元、上年结余收入35500元),主要收入情况如下:  

1)增值税80596855元,比年初预算增长57.9%  

2)营业税40247119元,比年初预算减少31.6%  

3)企业所得税35448760元,比年初预算减少28.5%  

4)个人所得税11577883元,比年初预算减少2.5%  

5)资源税38439元,比年初预算减少45.1%  

6)房产税18322874元,比年初预算减少21.3%  

7)城镇土地使用税43769522元,比年初预算减少22.7%  

8)非税收入892840元,比年初预算增长78.6%  

一般公共预算总支出261794355.79元,比年初预算减少2%,其中:一般公共预算支出63271795.01元,比年初预算增长23.9%;转移性支出198522560.78元(上解上级支出195821234元、安排预算稳定调节基金69401.15元、年终结余2631925.63元)。主要支出情况如下:  

(1) 一般公共服务支出18600515.85元,比年初预算增长14.9%。其中:人大事务896982.89元、政府事务8275416.42元、统计信息事务103500元、财政事务1100216.91元、税收事务88705.77元、纪检监察事务494531.88元、商贸事务14829元、质量技术监督与检验检疫事务389400元、群众团体事务627713.85元、党委办公厅(室)及相关机构事务2206773.57元、组织事务2237033.59元、宣传事务399501.13元、统战事务554262.84元、其他共产党事务支出1211648元。    

(2) 国防支出184687.84元,用于两防一体化社区建设。  

(3) 公共安全支出6322273.33元,比年初预算增长159.1%。其中:司法535403.53元、其他公共安全支出5786869.80元。  

4)教育支出139292.00元,系职工培训支出。  

(5) 文化体育与传媒支出2431231.57元,比年初预算增长31.4%。其中:文化2247399.26元、体育25100.00元、其他文化体育与传媒支出158732.31元。  

(6) 社会保障和就业支出13647109.39元,比年初预算减少19.7%。其中:人力资源和社会保障管理事务1824368.24元、民政管理事务6314132.03元、行政事业单位离退休2125627.58元、抚恤663163.50元、社会福利379950.80元、残疾人事业608276.77元、自然灾害生活救助2000.00元、最低生活保障601973.00元、临时救助367080.00元、特困人员供养518262.47元、其他社会保障和就业支出242275.00元。  

(7) 医疗卫生与计划生育支出4098299.09元,比年初预算增长38.9%。其中:医疗卫生与计划生育管理事务441693.64元、公共卫生6000.00元、医疗保障2132438.30元、计划生育事务1209806.00元、食品和药品监督管理事务308361.15元。  

(8) 节能环保支出69130.00元,比年初预算减少80.2%。其中:环境保护管理事务28850.00元、自然生态保护27280.00元、天然林保护6000.00元、退耕还林7000.00元。  

(9) 城乡社区支出9960330.50元,比年初预算增长95.7%。其中:城乡社区管理事务1838981.91元、城乡社区公共设施628716.01元、城乡社区环境卫生4972094.18元、其他城乡社区支出2520538.40元。  

(10) 农林水支出4895565.94元,比年初预算增长95.8%。其中:农业2748911.64元、林业640112.90元、水利333796.50元、扶贫19000.00元、农村综合改革1153744.90元。   

(11) 交通运输支出328526.00元,比年初预算减少45.2%。其中:公路水路运输235526.00元、车辆购置税支出93000.00元。  

(12) 资源勘探信息等支出1334330.50元,系安全生产监管支出。  

13)国土海洋气象等支出254793.00元,比年初预算减少15.1%,系地质灾害防治支出。  

(14) 住房保障支出1000710.00元,比年初预算增长0.1%。其中:住房公积金870185.00元、住房补贴130525.00元。  

15)粮油物资储备支出5000元。  

3 、政府基金预算  

政府性基金预算财力1165700.00元,其中:上级补助收入11655500.00元、上年结余收入150.00元。  

政府性基金预算支出1165700.00元,其中:社会保障和就业支出(移民补助)5700.00元, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出( 城市建设支出)1160000.00元。  

二、关于举借债务情况的说明  

无对外举借债务的事项。  

三、关于2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

双凤桥街道2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 820210.26 元,比年初预算数减少9789.74元、下降1.18% 比上年决算数减少8329.15元、下降1.01%  

1. 因公出国(境)费用决算情况。双凤桥街道2016年因公出国(境)费用未安排预算,决算为零。    

2. 公务接待费预算情况。双凤桥街道2016年公务接待费决算数427187.80元,比年初预算数减少2812.20元、下降0.65%;比上年决算数持平。主要原因是根据中央厉行节约八项规定,进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度,推进节约型机关建设,从严控制公务接待费。  

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。双凤桥街道2016年公务用车购置及运行维护费决算数393022.46元,比年初预算数减少6977.54元、下降1.74%;比上年决算数减少8665.95元、下降2.16%    

1)双凤桥街道2016年公务用车购置费未安排预算,决算为零。    

2)双凤桥街道2016年公务用车购置及运行维护费决算数393022.46元,比年初预算数减少6977.54元、下降1.74%;比上年决算数减少8665.95元、下降2.16%。主要原因是响应绿色环保理念,倡导低碳出行。  

点击下载:双凤桥街道2016年政府决算公开表